职位描述
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岗位职责:
1、根据年度审计计划,编制工程项目、各业务单元、业务流程专项审计实施方案;
2、组织、实施工程项目、各业务单元、业务流程专项审计,编写审计底稿及审计报告;
3、对工程项目的招投标、设备材料采购定价、合同签署、项目设计/采购/施工管理、项目成本控制、资金管理、财务控制等关键业务内控流程进行审计,针对存在的问题提出审计意见和改进建议;
4、根据需要,定期或不定期选取工程项目,对项目预算(超过概算)、变更控制(超出合同总金额)工程结算等工程造价管理程序进行抽查,核实其程序的合规性,工程计价的真实性和准确性, 揭示工程项目成本控制中存在的问题;
5、负责跟进工程项目审计建议的后续整改情况;
6、建立、健全工程审计档案, 保证资料的及时归档, 并负责管理。
任职资格:
1、财务、审计、法律、工程管理等相关专业本科及以上学历;
2、5年及以上工程项目、内控审计、内部控制相关领域工作经验;
3、良好的沟通、协调、组织、文字表达能力及优秀的职业素养;
4、具有律师资格证书、注册会计师、国际注册内部审计师、中级会计师或中级审计师以上职称等资格证书者优先;
5、熟悉工程项目领域相关的各项法律法规、政策、规范;
6、优秀的学习能力,具备调查研究、综合分析、专业研判;
7、人品正直、坚持原则、客观公正,具团队合作精神;
8、热爱审计工作,并希望作为长期职业发展目标。